Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 19143
Číslo faktúry: FD /0391/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: 2 - morrow, s.r.o.
Adresa: ,05918 Kravany 113
IČO: 36839523
Predmet: sms správy, servis.poplatok
Fakturovaná suma s DPH: 144,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.07.2019
Dátum vystavenia: 12.07.2019
Dátum splatnosti: 15.07.2019
Dátum úhrady: 12.07.2019
Súbor: FD_0391_19
Zverejnené: 16.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov