Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201101
Číslo faktúry: FD /0016/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Kuchyňka L.
Adresa:
IČO:
Predmet: údržba ZS
Fakturovaná suma s DPH: 1500,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 26.01.2011
Dátum úhrady: 25.01.2011
Súbor: FD_0016_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov