Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 93,11
Číslo faktúry: FD /0005/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: T Com a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefony
Fakturovaná suma s DPH: 93,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.01.2011
Dátum splatnosti: 15.01.2011
Dátum úhrady: 14.01.2011
Súbor: FD_0005_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov