Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8600214643
Číslo faktúry: FD /0017/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Západoslov.energetika
Adresa:
IČO:
Predmet: zber.dvor-pripojenie
Fakturovaná suma s DPH: 250,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.01.2011
Dátum splatnosti: 15.01.2011
Dátum úhrady: 25.01.2011
Súbor: FD_0017_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov