Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7220328272
Číslo faktúry: FD /0018/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Západoslov.energetika
Adresa:
IČO:
Predmet: energia VO
Fakturovaná suma s DPH: 420,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 26.01.2011
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Dátum úhrady: 26.01.2011
Súbor: FD_0018_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov