Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70132477
Číslo faktúry: FD /0038/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Xerox Limited
Adresa:
IČO:
Predmet: nájom kopírky
Fakturovaná suma s DPH: 133,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.02.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011
Dátum úhrady: 11.02.2011
Súbor: FD_0038_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov