Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 110026
Číslo faktúry: FD /0023/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: ASEP s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vizitky
Fakturovaná suma s DPH: 31,97
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 02.02.2011
Dátum úhrady: 31.01.2011
Súbor: FD_0023_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov