Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7110923535
Číslo faktúry: FD /0027/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Západoslov.energetika
Adresa:
IČO:
Predmet: energia VO
Fakturovaná suma s DPH: 449,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2011
Dátum splatnosti: 07.02.2011
Dátum úhrady: 03.02.2011
Súbor: FD_0027_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov