Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7301999563
Číslo faktúry: FD /0145/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 233,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 14.04.2011
Súbor: FD_0145_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov