Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 214011650
Číslo faktúry: FD /0366/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: RADIOLAN, spol. s r.o.
Adresa: Kuklovská 9,84105 Bratislava
IČO: 35892641
Predmet: ZS - internet
Fakturovaná suma s DPH: 24,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2019
Dátum vystavenia: 08.07.2019
Dátum splatnosti: 10.07.2019
Dátum úhrady: 08.07.2019
Súbor: FD_0366_19
Zverejnené: 16.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov