Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 214011650
Číslo faktúry: FD /0461/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: RADIOLAN, spol. s r.o.
Adresa: Kuklovská 9,84105 Bratislava
IČO: 35892641
Predmet: ZS - internet
Fakturovaná suma s DPH: 24,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2018
Dátum vystavenia: 08.08.2018
Dátum splatnosti: 10.08.2018
Dátum úhrady: 08.08.2018
Súbor: FD_0461_18
Zverejnené: 17.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov