Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 19899533
Číslo faktúry: FD /0683/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Orange a.s.
Adresa: Prievozská,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: mobilné hovory
Fakturovaná suma s DPH: 67,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.12.2017
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 17.12.2017
Dátum úhrady: 14.12.2017
Súbor: FD_0683_17
Zverejnené: 04.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov