Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10111001
Číslo faktúry: FD /0305/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: kosenie, služby
Fakturovaná suma s DPH: 2005,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 29.06.2011
Dátum splatnosti: 13.07.2011
Dátum úhrady: 29.06.2011
Súbor: FD_0305_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov