Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 15:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 034521
Číslo faktúry: FD /0301/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz KO
Fakturovaná suma s DPH: 4491,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.06.2011
Dátum splatnosti: 27.06.2011
Dátum úhrady: 23.06.2011
Súbor: FD_0301_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov