Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 01:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 602011
Číslo faktúry: FD /0278/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Elektra BŠ
Adresa:
IČO:
Predmet: DS-výmena svetiel
Fakturovaná suma s DPH: 1555,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.06.2011
Dátum splatnosti: 16.06.2011
Dátum úhrady: 14.06.2011
Súbor: FD_0278_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov