Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 04:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20110002
Číslo faktúry: FD /0258/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Dujnič Miroslav
Adresa:
IČO:
Predmet: očná-výmena kotla
Fakturovaná suma s DPH: 1706,46
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.06.2011
Dátum splatnosti: 08.06.2011
Dátum úhrady: 07.06.2011
Súbor: FD_0258_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov