Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 151001184
Číslo faktúry: FD /0142/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: ASA
Adresa:
IČO:
Predmet: separ.zber
Fakturovaná suma s DPH: 508,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011
Dátum úhrady: 11.04.2011
Súbor: FD_0142_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov