Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 42803113
Číslo faktúry: FD /0135/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Karovič, Lozorno
Adresa:
IČO:
Predmet: betonzmes
Fakturovaná suma s DPH: 25,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.04.2011
Dátum splatnosti: 22.04.2011
Dátum úhrady: 08.04.2011
Súbor: FD_0135_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov