Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20110002
Číslo faktúry: FD /0313/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: rozvádzač na ČOV
Fakturovaná suma s DPH: 7592,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.07.2011
Dátum splatnosti: 19.07.2011
Dátum úhrady: 06.07.2011
Súbor: FD_0313_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov