Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7278015397 |
Číslo faktúry: | FD /0191/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0191_14 |
Zverejnené: | 29.05.2014 |