Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 19:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 262
Číslo faktúry: FD /0297/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz do ASA
Fakturovaná suma s DPH: 1849,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.06.2011
Dátum splatnosti: 24.06.2011
Dátum úhrady: 23.06.2011
Súbor: FD_0297_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov