Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 22:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2001103
Číslo faktúry: FD /0137/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Kuchyňka L.
Adresa:
IČO:
Predmet: práce na ZS
Fakturovaná suma s DPH: 220,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 25.04.2011
Dátum úhrady: 11.04.2011
Súbor: FD_0137_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov