Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 110358
Číslo faktúry: FD /0133/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Technické služby s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: oprava výtlkov
Fakturovaná suma s DPH: 3570,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.04.2011
Dátum splatnosti: 11.04.2011
Dátum úhrady: 08.04.2011
Súbor: FD_0133_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov