Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 17:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1132
Číslo faktúry: FD /0287/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VENIA n.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: OS 5/2011
Fakturovaná suma s DPH: 2837,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.06.2011
Dátum splatnosti: 17.06.2011
Dátum úhrady: 16.06.2011
Súbor: FD_0287_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov