Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 42603113
Číslo faktúry: FD /0134/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Karovič, Lozorno
Adresa:
IČO:
Predmet: betónová zmes
Fakturovaná suma s DPH: 32,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.04.2011
Dátum splatnosti: 22.04.2011
Dátum úhrady: 08.04.2011
Súbor: FD_0134_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov