Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 322011
Číslo faktúry: FD /0151/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Elektra BŠ
Adresa:
IČO:
Predmet: údržba VO
Fakturovaná suma s DPH: 180,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 14.04.2011
Súbor: FD_0151_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov