Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10110892
Číslo faktúry: FD /0252/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: VZ-údržba
Fakturovaná suma s DPH: 1991,66
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.06.2011
Dátum splatnosti: 11.06.2011
Dátum úhrady: 01.06.2011
Súbor: FD_0252_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov