Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 443763
Číslo faktúry: FD /0312/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Edenred Slovakia s-r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: gastrolístky
Fakturovaná suma s DPH: 3084,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.06.2011
Dátum splatnosti: 04.07.2011
Dátum úhrady: 30.06.2011
Súbor: FD_0312_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov