Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 282011
Číslo faktúry: FD /0136/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Elektra BŠ
Adresa:
IČO:
Predmet: VO údržba
Fakturovaná suma s DPH: 364,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.04.2011
Dátum splatnosti: 11.04.2011
Dátum úhrady: 08.04.2011
Súbor: FD_0136_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov