Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 330
Číslo faktúry: FD /0344/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz KO do ASA
Fakturovaná suma s DPH: 2432,11
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.07.2011
Dátum splatnosti: 20.07.2011
Dátum úhrady: 18.07.2011
Súbor: FD_0344_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov