Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 19:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6725029542
Číslo faktúry: FD /0161/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: T Com a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefony
Fakturovaná suma s DPH: 435,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 17.04.2011
Dátum úhrady: 15.04.2011
Súbor: FD_0161_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov