Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 311032
Číslo faktúry: FD /0193/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Objekta spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: stoličky do DS
Fakturovaná suma s DPH: 2390,47
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.05.2011
Dátum splatnosti: 09.05.2011
Dátum úhrady: 03.05.2011
Súbor: FD_0193_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov