Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1171
Číslo faktúry: FD /0580/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VENIA n.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: OS 10/2011
Fakturovaná suma s DPH: 2676,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.11.2011
Dátum splatnosti: 21.12.2011
Dátum úhrady: 18.11.2011
Súbor: FD_0580_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov