Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 26521
Číslo faktúry: FD /0238/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz KO
Fakturovaná suma s DPH: 4486,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 24.05.2011
Dátum splatnosti: 26.05.2011
Dátum úhrady: 24.05.2011
Súbor: FD_0238_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov