Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 18:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 126
Číslo faktúry: FD /0166/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz do ASA
Fakturovaná suma s DPH: 2056,25
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.04.2011
Dátum splatnosti: 19.04.2011
Dátum úhrady: 19.04.2011
Súbor: FD_0166_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov