Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201114
Číslo faktúry: FD /0457/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Kuchyňka L.
Adresa:
IČO:
Predmet: malovanie v KD
Fakturovaná suma s DPH: 1206,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.09.2011
Dátum splatnosti: 14.10.2011
Dátum úhrady: 21.09.2011
Súbor: FD_0457_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov