Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 02:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 79
Číslo faktúry: FD /0117/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo
Adresa:
IČO:
Predmet: štiepkovač
Fakturovaná suma s DPH: 155,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 29.03.2011
Dátum splatnosti: 30.03.2011
Dátum úhrady: 29.03.2011
Súbor: FD_0117_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov