Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10113006
Číslo faktúry: FD /0497/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: údržba ver-zelene
Fakturovaná suma s DPH: 2691,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 12.10.2011
Dátum splatnosti: 14.10.2011
Dátum úhrady: 12.10.2011
Súbor: FD_0497_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov