Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 64
Číslo faktúry: FD /0213/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz do ASA
Fakturovaná suma s DPH: 1511,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.05.2011
Dátum splatnosti: 27.05.2011
Dátum úhrady: 13.05.2011
Súbor: FD_0213_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov