Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10112032
Číslo faktúry: FD /0380/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: čerpadlo PIR
Fakturovaná suma s DPH: 1880,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.08.2011
Dátum splatnosti: 08.08.2011
Dátum úhrady: 05.08.2011
Súbor: FD_0380_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov