Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 18:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 19899533
Číslo faktúry: FD /0168/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Orange a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mobily
Fakturovaná suma s DPH: 78,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.04.2011
Dátum splatnosti: 21.04.2011
Dátum úhrady: 19.04.2011
Súbor: FD_0168_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov