Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 18:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6110931
Číslo faktúry: FD /0156/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: ClearWater s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: nájom stojana
Fakturovaná suma s DPH: 8,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum úhrady: 15.04.2011
Súbor: FD_0156_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov