Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10112091
Číslo faktúry: FD /0420/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: oprava čerpačky Hlbo
Fakturovaná suma s DPH: 3052,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 26.08.2011
Dátum splatnosti: 31.08.2011
Dátum úhrady: 26.08.2011
Súbor: FD_0420_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov