Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 02:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10110031
Číslo faktúry: FD /0113/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: zakl.regál
Fakturovaná suma s DPH: 103,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.03.2011
Dátum splatnosti: 28.03.2011
Dátum úhrady: 28.03.2011
Súbor: FD_0113_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov