Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1127
Číslo faktúry: FD /0222/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VENIA n.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: OS 4/2011
Fakturovaná suma s DPH: 2393,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.05.2011
Dátum splatnosti: 18.05.2011
Dátum úhrady: 17.05.2011
Súbor: FD_0222_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov