Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 452449
Číslo faktúry: FD /0541/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Edenred Slovakia s-r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: gastrolístky
Fakturovaná suma s DPH: 2917,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.11.2011
Dátum splatnosti: 07.11.2011
Dátum úhrady: 02.11.2011
Súbor: FD_0541_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov