Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2011021
Číslo faktúry: FD /0178/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Radoslav Došek
Adresa:
IČO:
Predmet: odpad z cintorína
Fakturovaná suma s DPH: 345,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 27.04.2011
Dátum splatnosti: 28.04.2011
Dátum úhrady: 27.04.2011
Súbor: FD_0178_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov