Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 102011
Číslo faktúry: FD /0179/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Beleš Marian Ing.
Adresa:
IČO:
Predmet: projekt MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 480,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 27.04.2011
Dátum splatnosti: 29.04.2011
Dátum úhrady: 27.04.2011
Súbor: FD_0179_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov