Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 599
Číslo faktúry: FD /0582/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: odvoz do ASA
Fakturovaná suma s DPH: 1651,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.11.2011
Dátum splatnosti: 21.11.2011
Dátum úhrady: 18.11.2011
Súbor: FD_0582_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov