Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10112072
Číslo faktúry: FD /0411/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: VZ-údržba
Fakturovaná suma s DPH: 1700,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 23.08.2011
Dátum splatnosti: 24.08.2011
Dátum úhrady: 23.08.2011
Súbor: FD_0411_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov